雨花城投召开2021年度内部控制专项审计情况通报会

发布于: 2021-12-29 00:00

  为进一步加强内控管理,树立合规意识,12月21日,雨花城投集团召开2021年度内部控制专项审计情况通报会,党委副书记、总经理刘双果、监事会主席马晖、财务总监尹煜华及集团各部室/子公司负责人参加,会议由纪委书记李德贵主持。

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  会议开始,马晖通报了此次内控专项审计的总体评价、发现的各项问题及整改建议等情况。各部室/子公司负责人就内控审计组提出的相关建议,结合部门职责进行了问题认领,并提出整改的目标。

  随后,尹煜华站在政府财资监管角度,提醒大家进一步统一认识,了解内部控制的重要性;端正思想态度,将内部控制融入到日常工作;严肃工作纪律,对照问题清单尽快整改;就内部控制建章立制,提升管理效能。

  最后,刘双果要求:

  一是要提高认识、形成合力,以全新理念对待内审。必须知晓、理解风控内审的功能及意义,进一步提高认识、重视风控内审工作,这是公司体制机制理顺的需要,必须长期坚持。

  二是要落实责任、制定措施,确保限时整改出成效。本次内审工作是严格按照《雨花区委审计委员会关于加强内部审计工作的实施意见》实施,各部门/子公司必须态度端正、正确认识,照单全收、立行立改。

  三是要创新思路、改进方法,适应内审监督新需求。风控审计工作要实现由查错纠偏向提高管理效能转变,由监督向监督评价并重转变,围绕公司的中心业务、中心工作、中心效能开展工作。

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